美国在税收这一方面的稽查是非常严厉的,如果对美国的税收制度不了解千万别盲目注册美国公司,因为美国的税收相当繁琐,如果自己不了解,聘任的会计人员也不够专业是很容易错报漏报的,一旦成为美国税局查账目的,后果就严重了。宸海集团提示在美国注册公司的投资者,一定要看重美国公司报税。
注册美国公司后,可能有以下报税责任:
1、所得税;
2、预估税;
3、工商税;
4、社会安全税、联邦医疗保险税和所得税预扣;
5、联邦失业(FUTA)税;
6、存缴就业税等。
在美国可以经营任何合法的生意。如果公司有办公室,通常要在当地申请商业许可。如果企业赚钱,需要每个季度向国税局报税,逾期 会有罚款。如果暂时没有开始营业需要填表通知税务局。
美国公司的报税工作繁琐又复杂,在美国公司的报税留意事项中主要有以下几点。
1、LLC:在默认情形下,LLC不会被IRS以为是报税个体进行报税。简单的来说,就是在报税的时候LLC本身将不会以公司的身份参与税金缴纳,而是直接计入企业公司老板的个人所得税进行报税。换句话说,公司收入直接计入个人收入,依照个人收入进行报税。
(1)LLC开创人的人数会影响其报税的方法。当公司只有一个开创人时,公司应用Form1040ScheduleC进行报税。当有两个开创人时,公司则依照Partnership的方法进行报税。
(2)LLC的盈利和亏损是pass-through给股东的,和每个股东的个人所得税一起报。
(3)LLC的收入是全体要交payrolltax(也叫employmenttax)这个包含SSN+medicaretax,有15.3%的税率。
2、CCorporation:CCorp是股份有限公司的标准型公司。依据美国的法律,如果想要成立一家公司,除非特殊申请,公司默认形式为CCorp。
在报税时,CCorp是作为独立的法人实体进行报税。
(1)CCorp报税时,需要填写Form1120依照企业进行报税,不论收入多少,税率为净利润的21%;
(2)CCorp和公司股东面临着被IRS双重征税的问题。简单的来说,就是挣到的钱要依照公司交一次税,然后这笔钱从公司里拿出来,股东也必需缴纳个人所得税。所以CCorp报税时一定要做好报税计划,进行合理税务。
3、SCorporation:SCorp企业本身并不需要缴纳税金,但股东将会按照公司的盈利或者亏损缴纳税金,报税时所填写的税表是Form1120-S。报税规则相对繁琐,如果一个公司在多州有业务运营的话,将会见临对比繁琐的报税规则。
1、收支与同产业的平均值不符
赚大钱消费减少当然不是坏事,不过国税局非常了解不同产业的收入与支出的平均值。例如,企业在五年内赚取少于三年的盈利,那么你很有可能可能会被查账。
2、大批且高额的减免项目
如果你有大批的减免项目,如公司运营造成的交通费用,提供应员工的餐饮费用等等,都可以申报为减免项目,那么,国税局的任务就是来查询这些减免项目标应用是否正确和真实,所以最好将这些消费的收据妥当保留,以便在未来提供证明。
3、税表上的数字太好看
如果你申报的数字大多都是整数,这样很难让国税局佩服。税表上有太多整数数字会让国税局疑惑这些数字只是大概预测值而不是实际值,所以,若收入的实际数字是$52478.08,请依照实际数字申报。
4、延迟报税
一贯的迟交报税税表和税款,不遵照要求,过了截止日期而导致罚款都会是吸引审查员的信号。如果你不能在截止日期内完成税表,请务必要求延期。
5、文件数字不符
若纳税人申报的税务信息,如W-2表格或者1099表格与第三方报给国税局的数目不符合时,税表可能会被选择查账。
6、相关人士查账
当纳税人与被查账的公司股东或者投资者有相关交易时,税表可能会被选择查账。
美国税局对于偷逃税的行为处分力度是非常大的,因此美国公司报税千万不要心存侥幸心理,如实报税才是美国公司的长期经营之道。除了报税工作之外,美国公司年审也是保证公司正常续存的重要工作,也一定要看重。
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