在欧洲的卖家广泛需要注册VAT税号,VAT增值税包含进口增值税、销售增值税等等,是以商品在流转流程中发生的增值额作为计税根据而增收的一种流转税。
不同国家间的VAT税率是不一样的,欧盟大部分国家主要税率有:标准税率、减免税率、零税率三种。以下为欧盟各国的标准税率:
保加利亚:20%、克罗地亚:25%
塞浦路斯:19%、捷克共和国:21%
丹麦:25%、爱沙尼亚:20%
芬兰:24%、法国:20%
德国:19%、希腊:24%
匈牙利:27%、爱尔兰:23%
意大利:22%、拉脱维亚:21%
立陶宛:21%、卢森堡:17%
马耳他:18%、荷兰:21%
波兰:23%、葡萄牙:23%
罗马尼亚:19%、斯洛伐克共和国:20%
斯洛文尼亚:22%、西班牙:21%
瑞典:25%、比利时:21%
如今发往欧盟的B2C订单的增值税,这部分都是由平台代扣代缴了。但是还是会存在少部分未被代扣到的订单需要我们自己进行税金的缴纳,除此以外,亚马逊不会代扣B2B的订单,也就是企业订单,那这部分企业订单的销售数据就要在依据不同国家的税收政策来盘算是否需要缴纳税金了。举一个例子像非税务反转国,比如英国、德国本土境内的B2B的FBA仓交易,亚马逊是不会进行代扣的,就需要我们自己缴纳了,但是像法国、意大利西班牙之类税务反转国,无论是本土境内的B2B交易还是境外的B2C交易都是免税,无需缴纳税金的。
VAT是用于进出口业务以及销售业务唯一指定的号,货物出口时如果你没有应用自己的VAT税号的话江无法享受退税,增值税退税。还有如果检查出来你用别人的VAT或者VAT无效的话那你的货物将会被扣留无法清关,还有一点就是欧洲 像英德法这些国家都是出了法案的要求提供VAT,然后就是也会责令亚马逊以及EABY、速卖通等之类的平台对卖家需要严厉把控,如果你没有VAT税号的话你将不能正常的去销售。
不注册及申报VAT增值税的后果如下:
1、货物出口无法享受进口增值税退税
2、货物可能被扣无法清关
3、不能提供有效的VAT发票
4、下降海外客户成交率及好评率
5、不能保证电商平台正常销售
如今,VAT注册和申报已成为卖家进行跨境电商合规的标记之一,看重VAT号码,可下降卖家被封号的风险。
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客户评论
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